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dc.contributor.advisorVera Abanto, Juan José Julioes_PE
dc.contributor.authorLlamo Medina, Bersy Noemies_PE
dc.date.accessioned2022-03-17T18:10:16Z
dc.date.available2022-03-17T18:10:16Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14074/4668
dc.description.abstractLa investigación tuvo por objetivo analizar la influencia del control interno en la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz, año 2020. Teniendo como variable independiente el control interno y la variable dependiente gestión administrativa, el método de la investigación fue hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo con el propósito de contrastar una hipótesis, en base al análisis estadístico, el nivel de la investigación fue descriptivo y explicativo con un diseño no experimental de corte transaccional o (trasversal) de alcance correlacional – causal. La población lo conformaron 47 trabajadores de cual se determinó estadísticamente una muestra de 42 personas que laboran en la parte administrativa a quienes se les aplicó el cuestionario; las dimensiones para evaluar el control interno fueron: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión; para la variable dependiente gestión administrativa sus dimensiones fueron: planeación, organización, dirección y control., se determinó que, existe correlación moderada- alta entre el control interno y la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora Salud Santa Cruz año 2020 según el resultado r= 0.712, asimismo a nivel de dimensiones existe una correlación moderada - alta (r=0.706) entre el ambiente de control y la gestión administrativa, una correlación débil positiva (r=0.492) entre la evaluación de riesgos y la gestión administrativa, una correlación moderada - alta (r=0.683) entre la información y comunicación y la gestión administrativa y una correlación moderada – alta (r=0.683) entre la supervisión y monitoreo y la gestión administrativa.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional UNCes_PE
dc.subjectcontrol interno y gestión administrativaes_PE
dc.titleControl interno y la gestión administrativa en la unidad ejecutora de salud santa cruz 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineAuditoríaes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias. Mención: Auditoríaes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_PE
renati.author.dni76349963
renati.advisor.dni26719154
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3786-6791es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline411017es_PE
renati.jurorSánchez de la Puente, Julio Norbertoes_PE
renati.jurorMorillo Araujo, Juan Estenioes_PE
renati.jurorRodríguez Castillo, Lennines_PE


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  • Maestrías [1374]
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