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dc.contributor.advisorMorillo Araujo, Juan Estenioes_PE
dc.contributor.authorRufasto Villanueva, Manuel Alexes_PE
dc.date.accessioned2022-11-15T15:06:32Z
dc.date.available2022-11-15T15:06:32Z
dc.date.issued2022-10-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14074/5206
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo por objetivo determinar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión de las Compras Corporativas de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, 2020, teniendo como variables al Sistema de Control Interno y a las Compras Corporativas, el método de investigación fue hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, cuya la finalidad es contrastar una hipótesis en base al análisis estadístico, el nivel de investigación fue descriptivo – explicativo con un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por ciento treinta (130) trabajadores de la Sede Administrativa de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, del cual la muestra fue por conveniencia, no probabilística y estuvo constituida por cuatro (04) funcionarios y ocho (08) trabajadores de la Oficina de Logística a quienes se les aplicó el cuestionario. Las dimensiones evaluadas de la variable Sistema de Control Interno fueron: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión; para la variable gestión de compras corporativas sus dimensiones fueron: fase de actos preparatorios, fase de selección y fase de ejecución contractual. Determinándose que, si existe influencia entre el Sistema de Control Interno en la Gestión de Compras Corporativas de la Dirección Sub Regional de Salud Chota 2020, con un coeficiente correlación de 0.657, cuya condición es positiva - moderada. Asimismo, con la implementación de los componentes del sistema de control interno de forma adecuada, estos influyen significativamente en el desarrollo de una buena gestión de compras corporativas en la Dirección Sub Regional de Salud Chota.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNCes_PE
dc.subjectcomponenteses_PE
dc.subjectcompras corporativas y fases de contrataciónes_PE
dc.subjectsistema de control internoes_PE
dc.titleEl sistema de control interno y su influencia en la gestión de las compras corporativas de la dirección sub regional de salud Chota, 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineAuditoríaes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias. Mención: Auditoríaes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_PE
renati.author.dni47648551
renati.advisor.dni32766266
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9291-850Xes_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline411017es_PE
renati.jurorVillegas Chávez, Héctor Diomedeses_PE
renati.jurorVera Abanto, Juan José Julioes_PE
renati.jurorRodríguez Castillo, Lenines_PE


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  • Maestrías [1483]
    Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC

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