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dc.contributor.advisorVillegas Chávez, Héctor Diomedeses_PE
dc.contributor.authorMiranda Mendoza, Vianca Fiorelaes_PE
dc.date.accessioned2023-04-01T02:12:33Z
dc.date.available2023-04-01T02:12:33Z
dc.date.issued2021-12-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14074/5630
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general Analizar la influencia del Control Interno en el uso de los recursos financieros en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2017, el estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de alcance correlacional, se consideró los métodos analítico - sintético e inductivo - deductivo, el instrumento se aplicó a una muestra conformada por 32 funcionarios de áreas involucradas en el estudio, los resultados muestran que en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el control interno fue valorado como aceptable, a nivel de componentes, el ambiente de control, el control gerencial y la información y comunicación fueron valorados como buenos, el componente supervisión como regular y el componente evaluación de riesgos como deficiente, por su parte el uso de los recursos financieros es valorado como aceptable tato en economía, eficiencia y eficacia. Se concluye que. El control interno tiene influencia directa en el uso de los recursos financieros, las variaciones que se presentan en el control interno explican una variación entre un 50.4% y 58.0% de la variable uso de los recursos financieros, según los coeficientes Cox Snell y Nagelkerke, respectivamente; asimismo la asociación relacional entre el control interno y el uso de los recursos financieros es significativa y alta (Rho de Spearman 0,714). Asimismo, existe una asociación moderada alta entre el control interno y la economía en gestión de los recursos financieros (Rho de Spearman 0,697) y una asociación alta entre el control interno y la eficiencia en el uso de los recursos financiaros (Rho de Spearman 0,793) y la eficiencia del logro de las metas y objetivos (Rho de Spearman 0,714).es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNCes_PE
dc.subjectcontrol internoes_PE
dc.subjecteficienciaes_PE
dc.subjecteconomíaes_PE
dc.subjectmunicipalidadeses_PE
dc.titleEl control interno y el uso de los recursos financieros en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineAdministración y Gerencia Públicaes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias. Mención:es_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
renati.author.dni43007464
renati.advisor.dni26605374
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2050-1294es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline417167es_PE
renati.jurorVásquez Ruiz, Alejandroes_PE
renati.jurorPajares Arana, Marco Antonioes_PE
renati.jurorVera Abanto, Juan José Julioes_PE


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  • Maestrías [1482]
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