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dc.contributor.advisorAlcántara Zárate, Luis Alberto
dc.contributor.authorMorillo Araujo, Juan Estenio
dc.date.accessioned2018-08-11T15:19:13Z
dc.date.available2018-08-11T15:19:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14074/2017
dc.description.abstractRESUMEN La presente investigación es de carácter descriptiva y explicativa, por cuanto se describe los procesos, procedimientos, tareas y actividades con que opera la entidad bajo estudio, las mismas que se evaluaron hasta determinar si su desarrollo aporta a la eficiencia del sistema de control interno y como contribuyen al fortalecimiento en la gestión administrativa en la Universidad Nacional de Cajamarca. El estudio permitió conocer en qué medida los funcionarios responsables en la gestión administrativa de nuestra Universidad, cumplen con observar el cumplimiento de las cinco normas generales que regulan el control interno en las entidades públicas a fin de determinar cuál es su contribución en la gestión. La investigación es de carácter no experimental, el análisis se llevó a cabo, mediante la comparación de los resultados de las encuestas aplicadas a los funcionarios responsables de la gestión con los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta al Órgano de Control Institucional, responsable de la evaluación del sistema de control interno. Los resultados muestran cómo el desarrollo de la mayoría de las actividades que integran los componentes del sistema de control interno han sido muy deficientes o deficientes y que no han contribuido al fortalecimiento en la gestión de la Universidad Nacional de Cajamarca, determinándose que algunas de las actividades se desarrollaron eficientemente, encontrándose en el área de contribución y que aportaron con eficiencia al sistema de control interno y consecuentemente contribuyeron al fortalecimiento en la gestión de la Universidad Nacional de Cajamarca. Por otro lado, se determinó que el Órgano de Control Institucional cuenta con una serie de limitaciones que no le permite desarrollar con éxito las labores propias de control dentro de la entidad.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNCes_PE
dc.subjectContribuciónes_PE
dc.subjectFortalecimiento en la gestiónes_PE
dc.subjectComponenteses_PE
dc.titleValoración Del Sistema De Control Interno Y Su Contribución En La Gestión Administrativa De La Universidad Nacional De Cajamarca, Periodo Del 2010 Al 2012es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.levelMaestriaes_PE
thesis.degree.disciplineContabilidad y Gerenciaes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias. Mención Contabilidad y Gerenciaes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline411397es_PE


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